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企業財務審計報告,張家口財務審計報告,從事財務審計報告,企業財務審計報告 |
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本事務主營審計服務、能進行包括財務報表審計、公司內部審計、專項審計、匯算清繳、稅務清算、等在內的各種審計服務,是一家技能、完善、綜合性強的會計師事務所。本事務所有將通過簡單、、價格優惠、的產品優勢,更好的定位并完善客戶需求!
內部控制審計報告包括的要素 (1)標題; (2)收件人; (3)引言段; (4)企業對內部控制的責任段; (5)注冊會計師的責任段; (6)內部控制固有局限性的說明段; (7)財務報告內部控制審計意見段;
審計出具的要求都分別有哪些?不知道的可以來看看范文哦審計報告的含義審計報告是指注冊會計師根據審計準則的,在執行審計工作的基礎上,對財務報表發表審計的書面文件。具有以下特征: 注冊會計師應當按照審計準則的規定執行審計工作。 注冊會計師在實施審計工作的基礎上才能出具審計報告。 注冊會計師通過對財務報表發表意見履行業務約定書約定的責任。 注冊會計師應當以書面形式出具審計報告。 注冊會計師應當將已審計的財務報表附于審計報告之后,以便于財務報表使用者正確理懈和使用審計報告,并防止被審計單位替換、更改已審計的財務報表。
本司服務周到、精通、能夠為企業上市審計、招標投標審計報告、資產審計、企業內部控制審計、固定資產評估、資產損失評估、非民營企業審計報告、科技企業申請資質審計報告、人力資源公司審計報告、年檢審計報告等提供的籌劃方案和審計報告,同時提供驗資增資、稅務籌劃等相關服務。
本司所做各種審計報告和資產評估報告近萬份,目前已經為近萬多家中大型公司做過審計和財稅報告。本司人才濟濟、服務周到、精通、能夠為企業上市、專項審計、招標投標、工程決算財務審計、企業內部控制、股東投資入股、工商注冊登記資產評估報告,企業年度審計報告、民辦非企業審計報告、律所審計、專項審計報告等等,同時提供驗資增資、稅務籌劃等相關服務;公司在和的各相關機構、職能部門如國資、財政、稅務、審計、工商、銀行等建立了良好的關系,樹立了良好好的信譽,為公司各項工作的拓展和將來的持續發展奠定了良好的基礎和前提。
公司業務范圍:
具體審計范圍:民辦學校審計報告、養老院審計報告、醫院審計報告、培訓學校審計報告、非贏利機構評估報告、商會協會審計報告、銀行圍標審計報告、招投標審計報告。
審計服務:年度會計報表審計、離任審計、經濟責任審計、財務報表審計、投標審計、貸款審計、資質年檢審計、清算審計、企業改制審計、外企年檢審計、外資報表審計、企業內部審計、稅務鑒證、 事業單位審計、物業管理收費審計、社會團體審計、高新企業專項審計、創新基金專項審計、各類資質申辦審計、其它審計。